Добрый день. Прошу проверить проводки, ничего ли я не забыла...А может что лишнее написала?! И еще, финансовые результаты в конце месяца и закрытие года всегда будут одинаковые проводки, которые я написала?
Поступление товара (материала, услуги)
Дт60 Кт 51 – оплачены товары (материалы, услуги)
Дт10 (41,44, 20, 26) Кт 60 – получены материалы (товары, услуги) от поставщика
Дт 19 Кт 60 – отражен НДС с полученных товаров (материалов, услуг)
Д 68НДС Кт 19 – принят к вычету НДС
Дт 43 Кт 20 – выпуск продукции
Дт 20 Кт 10 – списаны материалы в основное производство
Продажа товара (готовой продукции, услуги)
Дт 51 (50,55) Кт 62 – покупатель оплатил товар (готовую продукцию, услугу)
Дт 62 Кт 90.01 – реализация товара (услуги, продукции) покупателю
Дт 90.03. Кт 68.2 – выделен НДС в реализации товара (услуги, продукции)
Дт 90.02 Кт 43 – списана себестоимость реализованного товара (услуги, продукции).
Финансовые результаты (в конце месяца):
Дт90.09 Кт. 99.01.1 (прибыль, убыток) - определение финансовых результатов
Д 99.01.1 Кт 91.09
Закрытие года:
Дт 84.02 Кт 99.01.1 – реформация баланса
Дт 90.09 Кт 90.07.1
Дт 90.01.1 Кт 90.09
Дт 90.09 Кт 90.04
Дт 90.09 Кт 90.03
Дт 90.09 Кт 90.02.1
Дт 91.01 Кт 91.09
Дт 91.09 Кт 91.02.1